|
Faktúra |
8180008201
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
Faktúra |
8180008198
|
dodávka plynu pre ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
Faktúra |
8180008199
|
dodávka plynu pre MŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
Faktúra |
8180008200
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.06.2018 |
06.06.2018 |
|
Faktúra |
9032018
|
BP, PO, CO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
TULEJA Pavol |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
Faktúra |
BRZ182234
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
Faktúra |
0227394863
|
faktúra za telekomunikačné služby a internet
|
54,38 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Martin Beliš |
riaditeľ školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
Faktúra |
20180042
|
Didaktické pomôcky do MŠ
|
18,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Educa kids s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
Faktúra |
9042018
|
BP, PO, CO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
TULEJA Pavol |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
Faktúra |
518137528
|
Odber vody - vodné
|
61,38 |
s DPH |
|
1499/180/16Pv
|
25.06.2018 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
Faktúra |
9180002791
|
asc Agenda Komplet malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
Faktúra |
8180008201
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
05.08.2018 |
|
Faktúra |
8180008199
|
dodávka plynu pre MŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
05.08.2018 |
|
Faktúra |
8180008200
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
05.08.2018 |
|
Faktúra |
8180008198
|
dodávka plynu pre ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
05.08.2018 |
|
Faktúra |
BRZ182234
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.07.2018 |
05.08.2018 |
|
Faktúra |
0227394863
|
faktúra za telekomunikačné služby a internet
|
54,04 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.07.2018 |
05.08.2018 |
|
Faktúra |
8180008201
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
Faktúra |
8180008198
|
dodávka plynu pre ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |
|
Faktúra |
8180008200
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
06.08.2018 |