|
Zmluva |
A11891035
|
O poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
|
18.-mesačne |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
Objednávka |
5789
|
Seminár HACCP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ArtEdu spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková 18 |
Kovalčíková Lenka |
vedúca školskej jedálne |
|
28.06.2024 |
|
Objednávka |
|
Objednávka energetického certifikátu školy
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Delphia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
18.03.2020 |
|
Zmluva |
PZS/19/07/0235
|
Periskop pre riaditeľov škôl - online poradňa
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky group |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
Zmluva |
ZO-2018-152-01
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
NAJ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
Faktúra |
180013
|
Servis tlačiarne a nový toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
JURsat computer |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
0227394863
|
faktúra za telekomunikačné služby
|
36,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
8170031568
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
8170004623
|
dodávka plynu pre MŠ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
8170004622
|
dodávka plynu pre ZŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
8170031567
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
BRZ173365
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
1926332798
|
AsiaTelco Externá jednotka ODU - internet
|
3,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.02.2018 |
05.02.2018 |
|
Faktúra |
8180008198
|
dodávka plynu pre ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
8180008200
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
0227394863
|
faktúra za telekomunikačné služby a internet
|
56,78 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Martin Beliš |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
8180008201
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
8180008199
|
dodávka plynu pre MŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
BRZ180414
|
Zber a odvoz odpadu
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.02.2018 |
21.02.2018 |
|
Faktúra |
ZEO182219
|
Prístup k online službe evidencie odpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.02.2018 |
21.02.2018 |