|
Faktúra |
8170031568
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
8170004622
|
dodávka plynu pre ZŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
8170004623
|
dodávka plynu pre MŠ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
8170031567
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
BRZ173365
|
Zber a odvoz odpadu
|
19,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Espik Group s. r. o. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
180013
|
Servis tlačiarne a nový toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
JURsat computer |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
11.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Faktúra |
0227394863
|
faktúra za telekomunikačné služby
|
36,47 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Martin Beliš |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
18.01.2018 |
|
Zmluva |
A11891035
|
O poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
|
18.-mesačne |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
|
18.01.2018 |
|
Faktúra |
8180008199
|
dodávka plynu pre MŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
8180008200
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
Faktúra |
8180008198
|
dodávka plynu pre ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
8180008201
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
8180008200
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
8180008199
|
dodávka plynu pre MŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
8180008198
|
dodávka plynu pre ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
3000083480
|
doplatok - dodávka elektriny pre ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
Faktúra |
8180059740
|
dodávka plynu pre ZŠ
|
131,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
Faktúra |
8180059742
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
Faktúra |
8180008200
|
dodávka elektriny pre ZŠ
|
46,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
05.11.2018 |
|
Faktúra |
8180008201
|
dodávka elektriny pre MŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Energie 2, a. s. |
ZŠ s MŠ Vlková |
Mgr. Martin Beliš |
riaditeľ školy |
12.09.2018 |
19.09.2018 |